Sales Tax Filing er at rapportere finansielle oplysninger til IRS. Ideen er at gøre det rettidigt, effektivt og holde alle retningslinjerne i tankerne. Overensstemmelser er af betydning, mens man indgiver skatter for at undgå sanktioner. Denne artikel vil tale om nogle specifikke skatteformularer som IRS Form 940, Form 941 og Form 944 og deres planlægning, forberedelse, retningslinjer og arkivering.

Form 940: Dette er arbejdsgiverens årlige føderale arbejdsløshedsskattedeklaration (FUTA). FUTA-skat er stringent en arbejdsgiverbetalt skat. Medarbejderne skal ikke betale for den. Hos IRS bliver den indgivet på årsbasis. Den kan indgives elektronisk.

Form 941: Dette er arbejdsgiverens kvartalsvise føderale selvangivelse. Alle arbejdsgivere er nødt til at tilbageholde føderale skatter især fra deres medarbejderes tillæg eller kompensation.

Form 944: Dette er arbejdsgiverens årlige føderale selvangivelse. Det indgives kun, hvis du er blevet informeret af IRS skriftligt om at gøre det.

Når du arbejder i et nyt job, beder din arbejdsgiver dig om at udfylde Sales Tax Filing.

Nu opstår spørgsmålet – hvorfor?

  • Sales Tax Filing hjælper med at udregne fradragene, som i sidste ende giver dig et klart overblik over din skattesituation.
  • For det andet kan du gøre krav på tildeling til børnepasning og forsørgerpligt. Det er et pengebesparende tip.

Vi skal diskutere i detaljer om hver “Employment Tax Return Forms 940, 941 & 944. Til at begynde med lad os starte med Form 940.

Hvorfor er det vigtigt at indgive momsindberetning af IRS Form 940, 941 & 944?

  1. Man skal have en klar indsigt i, hvor meget føderal indkomstskat der skal tilbageholdes?
  2. Det er af stor betydning, at du skal overholde den føderale og statslige årlige og kvartalsvise arbejdsskatterapportering med værdipapirer forudsætninger.
  3. Nødvendigvis skal du have en klar forståelse med hensyn til, hvor du skal sende disse penge sammen med andre arbejdsskatter?
  4. For at få en klar forståelse af det samme er det bydende nødvendigt for dig at indgive og henvise til Form 940, Employer’s Annual Federal Unemployment (FUTA) Tax; Form 941, Employer’s Quarterly Federal Tax Return; og følg også instruktionerne for Form 944, Employer’s Annual Federal Tax Return.

Lad os tale om målene!

  • Generelt set skal arbejdsgivere indsende formular 941 normalt hvert kvartal.
  • Hvis der er tale om kvartalsbaserede værdipapirer, kan de være påkrævet for skatter, der indberettes på IRS Form 940.
  • Arbejdsgivere skal indgive Form 940, Employer’s Annual Federal Unemployment (FUTA) Tax Return på årsbasis. Søg flere oplysninger i formular 940-vejledningen.
  • Disse, der er små arbejdsgivere (hvis årlige forpligtelse, der omfatter social sikring, Medicare og tilbageholdte føderale indkomstskatter, er $ 1.000 eller mindre for det givne år), kan være forpligtet til at indsende formular 944, Employer’s Annual Federal Tax Return årligt i stedet for formular 941.
  • Der kan faktisk være behov for månedlige eller nogle gange halvårlige værdipapirer for skatter, der er oplyst på Form 941 (eller Form 944).

IRS Form 940-

Forudsætninger for IRS Form 940

Forud for dit dokument Form 940 skal du sørge for, at du har registreret alle dine statslige arbejdsløshedsforsikringsskatter (SUI), da Form 940 ikke kan færdiggøres uden disse data.

Få formularinstruktioner Få hjælp

Hvem skal indgive en 940-skatteformular?

  • Hvis du har betalt en kompensation på 1.500 dollar eller mere til repræsentanter i en logbog i løbet af årets kvartal.
  • Hvis du i tilfælde havde mindst én repræsentant for noget tid af dagen i højst 20 forskellige uger i begge de foregående to år.

Hvornår skal du ideelt set indsende skatteformular 940?

  • Formular 940 dækker typisk et standardkalenderår.
  • Formularen sammen med betalingen skal i de fleste generelle tilfælde indsendes senest den 31. januar for det foregående år.

Hvordan indsender du IRS Form 940?

  • Du har flere muligheder, som du enten kan indgive 940-skatteformularer online eller blot sende den med posten til IRS.
  • Hvis du e-file, i dette tilfælde, skal du bruge en tredjepart og betale et gebyr.
  • Hvis du er i en tankeproces om, hvor du skal sende formular 940, afhænger den adresse, som du primært vil bruge, helt af din virksomheds lokalitet.
  • Du kan få flere oplysninger om postadressen i vejledningen til IRS Form 940.

IRS Form 941-

Forudsætninger for IRS Form 941

Generelt set har formular 941 brug for, at en iværksætter skal redegøre for:

  • Antal arbejdstagere
  • Fra hver repræsentant sum, bliver tilbageholdt
  • Alle socialsikringsbegrænsninger
  • Alle Medicare-begrænsninger
  • Kræver iværksætteren til at liste eventuelle forskud tjent på løn akkrediteringer, der er betalt ud til repræsentanter, hvis de er relevante.

Hvem skal for fileskat formular 941?

  • Alle de virksomheder, der tilbageholder afgifter fra deres arbejdstagere finansiere checks og bør afrunde en 941.
  • Der er to forfatningsmæssige undtagelser relateret til denne form-Den primære særlige tilfælde er for enheder, der har familie repræsentanter som “Specialister” eller “Tjenere” samt “Landmænd”.
  • En anden undtagelse her vil være for en repræsentant, der ikke arbejder på en regelmæssig præmis.
  • En iværksætter vil bare være forpligtet til at assimilere disse repræsentanter på deres 941, hvis repræsentanterne arbejdede blandt dette kvartal.

Hvornår skal du indsende skatteformular 941?

Formular 941 skal i de fleste generelle tilfælde indsendes senest den sidste dag i den måned, der følger efter kvartalets afslutning.

Hvordan indsender du skatteformular 941?

  • Form 941 kan indsendes elektronisk ved hjælp af Federal E-File.
  • Du kan E-File Form 941 og betale et eventuelt restbeløb, der forfalder elektronisk, ved hjælp af skatteforberedelsessoftware eller ved hjælp af konsultation med en skatteekspert.

IRS Form 944-

Forudsætninger for IRS form 944

  • Listen over identiske data på denne formular, som de ville være på Form 941 af arbejdsgiverne.
  • I modsætning til de kvartalsvise dokumenterende væsentlige forhold i Form 941. Denne formular registreres kun én gang om året.
  • Arbejdsgivere modtager en meddelelse om, hvorvidt de er berettiget til at bruge denne formular i stedet for formular 941 fra IRS.
  • Hvis en arbejdsgiver er berettiget til at indsende denne særlige formular kan også registrere sig i overensstemmelse med IRS for at indsende den online.

Hvem skal indgive skatteformular 944?

  • Form 944 håndteres af private firmaer, der skelnes som dem med en årlig erhvervsafgiftspligt på tæt på $1,000.00.
  • Det blev regnet ud, at virksomheder, der betalte indtjening på under $4,100, vil falde inden for denne sammenslutning.

Hvornår indgiver du skatteformular 944?

  • Formular 944 skal indsendes senest den 31. januar året efter det år, der indberettes.
  • Hvis du har foretaget indbetalinger rettidigt og i fuld betaling, har du indtil den 10. februar det følgende år til at indsende denne formular.

Hvordan indsender du skatteformular 944?

  • Først og fremmest kan du indsende denne formular fysisk.
  • Du kan enten tage en udskrift af formular 944, udfylde den manuelt og sende den med posten, eller du kan udfylde den på din computer, udskrive den og sende den med posten.
  • Instruktionerne til IRS Form 944 angiver, hvor du kan indsende denne angivelse.
  • Du kan også indsende formular 944 elektronisk, du kan gøre brug af IRS E-File

Streamline Sales Tax Filing Today:

  • Hver gang imellem er det virkelig svært at administrere dine hovedbøger, holde styr på dine bøger og regnskabsopgaver på daglig, månedlig og kvartalsvis.
  • Som de har en tendens til at forvirre mange af virksomhedsejerne til tider på grund af halvviden og dens ekstreme kompleksitet. Derfor, hvorfor ikke få rod-fri bøger, være effektiv og få omkostningseffektive Online Bookkeeping Services.

Konklusion:

I denne artikel indtil nu som læsere, har vi en væsentligt fået et klart overblik over en oversigt over “IRS Form 940, 941 & 944”. Som, vi diskuterede i detaljer hver skatteformular for at få en klar forståelse for, hvornår, hvorfor og hvordan man skal indgive disse formularer, da det er ganske vigtigt for mange af de små og mellemstore virksomheder at indgive. Vi har forstået det grundlæggende faktum, at når en virksomhed ansætter medarbejdere, er det integreret, at du som iværksætter skal overholde de føderale og statslige årlige og kvartalsvise beskæftigelsesskatterapporterings- og indbetalingsforudsætninger for føderale og statslige årlige og kvartalsvise beskæftigelsesskatterapporterings- og indbetalingsforudsætninger. Så fremtiden er “Virtual Bookkeeping Services” eller “Online Bookkeeping Services”, som giver dig stressfri regnskabsopgaver på et rettidigt grundlag. Endvidere hjælper det dig med at strømline din virksomhed, hvilket betyder, at du på en måde kan udvide din kerneforretning. Her hos Accounts Confidant, hvis du i tilfælde af at du har nogen tvivl vedrørende dette ovenstående emne. Du skal ikke frygte dig selv for at kontakte os på vores Toll-Free +1-866-301-2307. Få hjælp fra et af vores team af ekspert CFO’er og bliv på forkant!

Nød en revisor

Med vores gratis 30-dages prøveperiode får du et personligt team af revisorer til at spore din økonomi, holde dine bøger opdateret og lave din skatteklage med et minimum af fordele!

Lær mere

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.